Número 004612
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 01/06/2020 00:00:00
Historico 30 DIAS DE FÉRIAS DE JOSÉ ROBERTO DE SOUSA REFERENTE PERÍODO AQUISITIVO DE 10/03/2018 A 09/03/2019
Dotacao 020201.1030202632.009 31901100 01.31000
Subelemento 31901199
Valor 2.718,93
Original 2.718,93
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.718,93 (ver detalhes)
Pago 2.718,93 (ver detalhes)