Número 004655
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 05/06/2020 00:00:00
Historico 30 DIAS DE FÉRIAS DE GILBERTO LEANDRO RODRIGUES - REFERENTE PERÍODO AQUISITIVO DE 06/04/2019 A 05/04/2020
Dotacao 020201.1030202632.009 31901100 01.31000
Subelemento 31901199
Valor 3.686,82
Original 3.686,82
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.686,82 (ver detalhes)
Pago 3.686,82 (ver detalhes)