Número 006118
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 009 - Inexigibilidade
Processo
Data 31/07/2020 00:00:00
Historico VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020 - 010130102
Dotacao 020101.0412202032.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901133
Valor 4.346,93
Original 4.346,93
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.346,93 (ver detalhes)
Pago 4.346,93 (ver detalhes)