Número 006686
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 21/08/2020 00:00:00
Historico FÉRIAS DE JULIANA MAZARO
Dotacao 020201.1030102122.009 31901100 01.31000
Subelemento 31901199
Valor 5.061,48
Original 5.061,48
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 5.061,48 (ver detalhes)
Pago 5.061,48 (ver detalhes)