Número 008374
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 27/10/2020 00:00:00
Historico FÉRIAS DE SULAMITA DOS SANTOS DE SOUTO
Dotacao 020201.1030102122.010 31901100 05.31000
Subelemento 31901199
Valor 1.596,94
Original 1.596,94
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.596,94 (ver detalhes)
Pago 1.596,94 (ver detalhes)