Número 009345
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 016 - Outros/Não Aplicável
Processo
Data 30/11/2020 00:00:00
Historico VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 - 020200205
Dotacao 020201.1030502142.013 31901100 05.31205
Subelemento 31901199
Valor 3.036,54
Original 3.036,54
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.036,54 (ver detalhes)
Pago 3.036,54 (ver detalhes)