Número 010176
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 016 - Outros/Não Aplicável
Processo
Data 30/12/2020 00:00:00
Historico VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 - 020200207
Dotacao 020201.1030202632.091 31901100 05.31000
Subelemento 31901101
Valor 24.937,50
Original 24.937,50
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 24.937,50 (ver detalhes)
Pago 24.937,50 (ver detalhes)