Número 000001
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 04/01/2021 00:00:00
Historico CONTA MOVIMENTO - FÉRIAS DE NILSON DE SOUZA AUGUSTO
Dotacao 020705.1230602162.043 31901100 01.11000
Subelemento 31901199
Valor 1.608,78
Original 1.608,78
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.608,78 (ver detalhes)
Pago 1.608,78 (ver detalhes)