Número 000035
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 14/01/2021 00:00:00
Historico CONTA 2467 - FÉRIAS DE DANIELE PINHO P DA SILVA
Dotacao 020201.1030402132.011 31901100 01.31000
Subelemento 31901199
Valor 1.280,94
Original 1.280,94
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.280,94 (ver detalhes)
Pago 1.280,94 (ver detalhes)