Número 000408
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 27/01/2021 00:00:00
Historico CONTA 2467 - FÉRIAS DE JOSE R DE SOUZA, CRISTINA AP ANDRE
Dotacao 020201.1030202632.009 31901100 01.31000
Subelemento 31901199
Valor 4.225,08
Original 4.225,08
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.225,08 (ver detalhes)
Pago 4.225,08 (ver detalhes)