Número 001105
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 04/02/2021 00:00:00
Historico CONTA 2467 - FÉRIAS DE RENATA V PETERUCE
Dotacao 020201.1030502142.013 31901100 01.31000
Subelemento 31901199
Valor 2.039,71
Original 2.039,71
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.039,71 (ver detalhes)
Pago 2.039,71 (ver detalhes)