Número 002967
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 01/04/2021 00:00:00
Historico CONTA 2467 - FÉRIAS DE VANDER R VIEIRA
Dotacao 020201.1030202632.009 31901100 01.31000
Subelemento 31901145
Valor 9.310,11
Original 9.310,11
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 9.310,11 (ver detalhes)
Pago 9.310,11 (ver detalhes)