Número 002990
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 07/04/2021 00:00:00
Historico CONTA 2467 - FÉRIAS DE JULIO CESAR MORAES
Dotacao 020201.1030202632.009 31901100 01.31000
Subelemento 31901145
Valor 2.521,95
Original 2.521,95
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.521,95 (ver detalhes)
Pago 2.521,95 (ver detalhes)