Número 002997
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 08/04/2021 00:00:00
Historico CONTA 2467 - FÉRIAS DE MARCOS A GONÇALEZ, LARA SCHERMA
Dotacao 020201.1030102122.009 31901100 01.31000
Subelemento 31901145
Valor 14.606,45
Original 14.606,45
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 14.606,45 (ver detalhes)
Pago 14.606,45 (ver detalhes)