Número 003443
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 28/04/2021 00:00:00
Historico CONTA 2467 - FÉRIAS DE MARIANA M PULICI
Dotacao 020201.1030102122.009 31901100 01.31000
Subelemento 31901145
Valor 3.510,76
Original 3.510,76
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.510,76 (ver detalhes)
Pago 3.510,76 (ver detalhes)