Número 004246
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 24/05/2021 00:00:00
Historico CONTA 2467 - 30 DIAS DE FÉRIAS DE EDNA MARIA SALLES DOS SANTOS DO MÊS DE JUNHO/2021 - 020200203
Dotacao 020201.1030202632.009 31901100 01.31000
Subelemento 31901145
Valor 2.609,20
Original 2.609,20
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.609,20 (ver detalhes)
Pago 2.609,20 (ver detalhes)