Número 004635
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 01/06/2021 00:00:00
Historico CONTA MOVIMENTO - FÉRIAS DE MAURICIA DINIZ DO MÉS DE JUNHO/2021
Dotacao 020101.0412202032.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901145
Valor 1.275,33
Original 1.275,33
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.275,33 (ver detalhes)
Pago 1.275,33 (ver detalhes)