Número 004638
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 01/06/2021 00:00:00
Historico CONTA 2467 - FÉRIAS DE JOSE GILBERTO MACHADO DO MÊS DE JUNHO/2021
Dotacao 020201.1030202632.009 31901100 01.31000
Subelemento 31901145
Valor 5.600,26
Original 5.600,26
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 5.600,26 (ver detalhes)
Pago 5.600,26 (ver detalhes)