Número 005062
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 22/06/2021 00:00:00
Historico CONTA 2467 - FÉRIAS DE JULIANA AP BORSONI
Dotacao 020201.1030102122.009 31901100 01.31000
Subelemento 31901145
Valor 571,45
Original 571,45
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 571,45 (ver detalhes)
Pago 571,45 (ver detalhes)