Número 005467
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 016 - Outros/Não Aplicável
Processo
Data 30/06/2021 00:00:00
Historico CONTA 2467 - VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021 - 020200205
Dotacao 020201.1030502142.013 31901100 01.31000
Subelemento 31901101
Valor 30.781,44
Original 30.781,44
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 30.781,44 (ver detalhes)
Pago 30.781,44 (ver detalhes)