Número 006154
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 27/07/2021 00:00:00
Historico CONTA 2467 - FÉRIAS DE JAQUELINE GUETH G MOROTTI
Dotacao 020201.1030202632.009 31901100 01.31000
Subelemento 31901145
Valor 2.162,33
Original 2.162,33
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.162,33 (ver detalhes)
Pago 2.162,33 (ver detalhes)