Número 008374
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 01/10/2021 00:00:00
Historico CONTA 2467 - FÉRIAS DE MARCELO A CASSAMASSO
Dotacao 020201.1030402132.011 31901100 01.31000
Subelemento 31901145
Valor 2.859,15
Original 2.859,15
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.859,15 (ver detalhes)
Pago 2.859,15 (ver detalhes)