Número | 000075 |
Credor | 60.858.131/0001-36 |
Tipo | 2 - Global |
Modalidade | 013 - Pregão |
Processo | 2022/000826 |
Data | 02/01/2023 00:00:00 |
Historico | AQUISIÇÃO DE PRODUTO UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO PARA ADIÇÃO À AGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO |
Dotacao | 031701.1751201222.162 33903000 04.11000 |
Subelemento | 33903011 |
Valor | 393.876,40 |
Original | 608.876,40 |
Anulado | 215.000,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 327.328,00 (ver detalhes) |
Pago | 302.643,30 (ver detalhes) |