Número 000312
Credor 46.755.690/0001-90 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 27/01/2023 00:00:00
Historico FERIAS E 1/3 DE FERIAS - COMPETENCIA FEVEREIRO/2023
Dotacao 031701.1751201222.162 31901100 04.11000
Subelemento 31901144
Valor 140.206,62
Original 140.206,62
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 140.206,62 (ver detalhes)
Pago 140.206,62 (ver detalhes)