Número 000561
Credor 46.755.690/0001-90 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 23/02/2023 00:00:00
Historico FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS - COMPETENCIA MARÇO/2023
Dotacao 031701.1751201222.162 31901100 04.11000
Subelemento 31901144
Valor 222.723,89
Original 219.343,11
Anulado 0,00
Complementado 3.380,78
Devolvido 0,00
Liquidado 222.723,89 (ver detalhes)
Pago 222.723,89 (ver detalhes)