Número 001216
Credor 46.755.690/0001-90 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 25/05/2023 00:00:00
Historico FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS - COMPETENCIA JUNHO/2023
Dotacao 031701.1751201222.162 31901100 04.11000
Subelemento 31901144
Valor 71.400,59
Original 71.400,59
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 71.400,59 (ver detalhes)
Pago 71.400,59 (ver detalhes)