Número 001576
Credor 46.755.690/0001-90 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 21/07/2023 00:00:00
Historico FERIAS E 1/3 DE FERIAS - COMPETENCIA AGOSTO/2023
Dotacao 031701.1751201222.162 31901100 04.11000
Subelemento 31901144
Valor 124.607,04
Original 124.607,04
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 124.607,04 (ver detalhes)
Pago 124.607,04 (ver detalhes)