Número 000450
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 19/02/2018 00:00:00
Historico FERIAS E 1/3 DE FERIAS -COMPETENCIA 03/2018
Dotacao 031701.1751200892.112 31901100
Subelemento 31901144
Valor 202.373,25
Original 202.373,25
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 202.373,25 (ver detalhes)
Pago 202.373,25 (ver detalhes)