Número 000632
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 19/03/2018 00:00:00
Historico FÉRIAS E 1/3 DE FERIAS - COMPETENCIA 04/2018
Dotacao 031701.1751200892.112 31901100
Subelemento 31901144
Valor 49.278,78
Original 49.278,78
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 49.278,78 (ver detalhes)
Pago 49.278,78 (ver detalhes)