Número 001078
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 25/05/2018 00:00:00
Historico FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS - COMPETENCIA 06/2018
Dotacao 031701.1751200892.112 31901100
Subelemento 31901144
Valor 163.043,94
Original 162.538,53
Anulado 0,00
Complementado 505,41
Devolvido 0,00
Liquidado 163.043,94 (ver detalhes)
Pago 163.043,94 (ver detalhes)