Número 001508
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 20/07/2018 00:00:00
Historico FÉRIAS E 1/3 DE FERIAS - COMPETENCIA 08/2018
Dotacao 031701.1751200892.112 31901100
Subelemento 31901144
Valor 69.538,76
Original 69.538,76
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 69.538,76 (ver detalhes)
Pago 69.538,76 (ver detalhes)