Número 002048
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 22/10/2018 00:00:00
Historico FERIAS E 1/3 DE FERIAS - COMPETENCIA 11/2018
Dotacao 031701.1751200892.112 31901100
Subelemento 31901144
Valor 78.032,51
Original 78.032,51
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 78.032,51 (ver detalhes)
Pago 78.032,51 (ver detalhes)