Número 002264
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 19/11/2018 00:00:00
Historico FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS - COMPETENCIA 12/2018
Dotacao 031701.1751200892.112 31901100
Subelemento 31901144
Valor 118.449,30
Original 118.449,30
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 118.449,30 (ver detalhes)
Pago 118.449,30 (ver detalhes)