Número 002373
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 11/12/2018 00:00:00
Historico FÉRIAS E 1/3 DE FERIAS - COMPETENCIA 01/2019
Dotacao 031701.1751200892.112 31901100
Subelemento 31901144
Valor 281.338,44
Original 281.338,44
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 281.338,44 (ver detalhes)
Pago 281.338,44 (ver detalhes)