Número 000207
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 23/01/2019 00:00:00
Historico FERIAS E 1/3 DE FERIAS - COMPETENCIA 02/2019
Dotacao 031701.1751200892.112 31901100
Subelemento 31901144
Valor 152.044,68
Original 152.044,68
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 152.044,68 (ver detalhes)
Pago 152.044,68 (ver detalhes)