Número 000614
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 26/03/2019 00:00:00
Historico FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS - COMPETENCIA ABRIL/2019
Dotacao 031701.1751200892.112 31901100
Subelemento 31901144
Valor 166.713,75
Original 157.716,95
Anulado 0,00
Complementado 8.996,80
Devolvido 0,00
Liquidado 166.713,75 (ver detalhes)
Pago 166.713,75 (ver detalhes)