Número 000681
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/03/2019 00:00:00
Historico PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS - PERIODO DE 11/04/2015 A 10/04/2016
Dotacao 031701.1751200892.112 31901100
Subelemento 31901144
Valor 0,00
Original 3.313,02
Anulado 3.313,02
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 0,00 (ver detalhes)
Pago 0,00 (ver detalhes)