Número 000823
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 23/04/2019 00:00:00
Historico FERIAS E 1/3 DE FERIAS - COMPETENCIA MAIO/2019
Dotacao 031701.1751200892.112 31901100
Subelemento 31901144
Valor 174.710,59
Original 174.710,59
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 174.710,59 (ver detalhes)
Pago 174.710,59 (ver detalhes)