Número 001190
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 21/06/2019 00:00:00
Historico FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIA - COMPETENCIA JULHO/2019
Dotacao 031701.1751200892.112 31901100
Subelemento 31901144
Valor 0,00
Original 192.778,75
Anulado 192.778,75
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 0,00 (ver detalhes)
Pago 0,00 (ver detalhes)