Número 001378
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 22/07/2019 00:00:00
Historico FERIAS E 1/3 DE FERIAS - COMPETENCIA AGOSTO/2019
Dotacao 031701.1751200892.112 31901100
Subelemento 31901144
Valor 85.810,46
Original 85.810,46
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 85.810,46 (ver detalhes)
Pago 85.810,46 (ver detalhes)