Número 001566
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 23/08/2019 00:00:00
Historico FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS -COMPETENCIA SETEMBRO/2019
Dotacao 031701.1751200892.112 31901100
Subelemento 31901144
Valor 133.227,68
Original 133.237,68
Anulado 10,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 133.227,68 (ver detalhes)
Pago 133.227,68 (ver detalhes)