Número 001720
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 20/09/2019 00:00:00
Historico FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS - COMPETENCIA OUTUBRO/2019
Dotacao 031701.1751200892.112 31901100
Subelemento 31901144
Valor 110.366,54
Original 110.366,54
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 110.366,54 (ver detalhes)
Pago 110.366,54 (ver detalhes)