Número 002066
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 22/11/2019 00:00:00
Historico FÉRIAS E 1/3 DE FERIAS - COMPETENCIA 12/2019
Dotacao 031701.1751200892.112 31901100
Subelemento 31901144
Valor 94.777,28
Original 94.777,28
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 94.777,28 (ver detalhes)
Pago 94.777,28 (ver detalhes)