Número 000019
Credor 10.706.597/0001-48 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 02/01/2024 00:00:00
Historico Referente a férias do funcionário Heitor de Freitas Barboza.
Dotacao 040301.1751204022.402 31901100 04.11000
Subelemento 31901144
Valor 883,65
Original 883,65
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 883,65 (ver detalhes)
Pago 883,65 (ver detalhes)