Número 000079
Credor 10.706.597/0001-48 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 05/02/2024 00:00:00
Historico Referente a férias do funcionário Paulo Narciso da Cunha Claro.
Dotacao 040101.1712204012.401 31901100 04.11000
Subelemento 31901145
Valor 960,86
Original 960,86
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 960,86 (ver detalhes)
Pago 960,86 (ver detalhes)