Número | 000079 |
Credor | 10.706.597/0001-48 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 05/02/2024 00:00:00 |
Historico | Referente a férias do funcionário Paulo Narciso da Cunha Claro. |
Dotacao | 040101.1712204012.401 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901145 |
Valor | 960,86 |
Original | 960,86 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 960,86 (ver detalhes) |
Pago | 960,86 (ver detalhes) |