Número | 000119 |
Credor | 10.706.597/0001-48 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 27/02/2024 00:00:00 |
Historico | REF PAGAMENTO DA FOLHA 02 2024 - 02 |
Dotacao | 040301.1751204022.402 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901109 |
Valor | 3.226,87 |
Original | 3.226,87 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 3.226,87 (ver detalhes) |
Pago | 3.226,87 (ver detalhes) |