Número | 000325 |
Credor | 10.706.597/0001-48 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 27/05/2024 00:00:00 |
Historico | REF PAGAMENTO FOLHA 05 2024 - 05 |
Dotacao | 040301.1751204022.002 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901199 |
Valor | 6.813,92 |
Original | 6.813,92 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 6.813,92 (ver detalhes) |
Pago | 6.813,92 (ver detalhes) |