Número | 000366 |
Credor | 10.706.597/0001-48 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 27/06/2024 00:00:00 |
Historico | REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06 2024 - 02 |
Dotacao | 040301.1751204022.402 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901199 |
Valor | 4.915,73 |
Original | 4.915,73 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 4.915,73 (ver detalhes) |
Pago | 4.915,73 (ver detalhes) |