Número | 000426 |
Credor | 10.706.597/0001-48 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 26/07/2024 00:00:00 |
Historico | REF PAGAMENTO FOLHA 07 2024 - 04 |
Dotacao | 040301.1751204022.001 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 2.856,11 |
Original | 2.856,11 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 2.856,11 (ver detalhes) |
Pago | 2.856,11 (ver detalhes) |