Número 001170
Credor 00.099.999/9999-99 - FOLHA SAMU - BASE M. MIRIM
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 002 - Dispensa por Limite
Processo
Data 01/03/2024 00:00:00
Historico FÉRIAS 03/2024 PAGAS EM 03/2024 - 010101
Dotacao 010101.1012200022.001 31901100 06.11000
Subelemento 31901101
Valor 7.774,40
Original 7.774,40
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 7.774,40 (ver detalhes)
Pago 7.774,40 (ver detalhes)